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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>CANALE</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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            <oggetto>Canone noleggio fotocopiatori a,s,2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LICENZA IPERIUS BACKUP GESTIONE SERVER VIRTUALE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Spese per  Affrancatura anno 2020 - conto contrattuale 30059732-001</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>112.37</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
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            <oggetto>Trasporto viaggio d'istruzione del 21-02-2020 a Serralunga d'Alba Fondaz.Mirafiori - cl.5^ primaria Vezza d'Alba</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CORDERO S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto libri in inglese per progetto "One, two, three..."</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA MILTON DI BORGOGNO CARLO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA MILTON DI BORGOGNO CARLO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto token per firma digitale </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto libri per esame KET 2019/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA C., BARTOLI A.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>368</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>368</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale didattico per Montaldo Roero</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.67</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Trasporto viaggio istruzione Torino Museo Egizio il 11.02.2020 - classi 3^-4^ Primaria Vezza - Rabezzana Silvano</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03252380047</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>AUTOLINEE COSTA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RABEZZANA SILVANO </ragioneSociale>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto viaggio istruzione Entracque dal 12 al 13.02.2020 -classi 2^ A-B secondaria Canale </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03252380047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RABEZZANA SILVANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01927260040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOLINEE COSTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02900730041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BMC TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESA S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00466840048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03252380047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RABEZZANA SILVANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA72B28D5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Soggiorno viaggio d'istruz. dal 12 al 13 febbraio 2020 ad Entracque cl.2^ A-B sec.Canale </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02913260044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02913260044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC42BB692A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto viaggio ad Entacque dal 13 al 14.02.2020 - classi 2^ C-D second. Canale </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03252380047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RABEZZANA Silvano Autolinee</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02900730041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BMC TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01927260040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOLINEE COSTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00466840048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESA S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03252380047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RABEZZANA Silvano Autolinee</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCC2C25416</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto dispositivi di protezione mascherine - ditta E.Miroglio srl</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03021340041</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03021340041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.MIROGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z452BB6D2C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo Amministrazione Regel anno 2020 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1030</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC2DC42A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n. 75 visiere paraschizzi mod. plus orientabili </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02729620043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ALBESE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02729620043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ALBESE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1042.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1042.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z822CB50E9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto attrezzature informatiche emergenza Covid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7645</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7645</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z642DC433E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto mascherine </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03649650045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA CRAVERO-OSELLA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03649650045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA CRAVERO-OSELLA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB2CFBA16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA AZIONE #7# PNSD </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI&amp;RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI&amp;RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14384</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14384</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z552D4362D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto webinar Pagoinrete </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento Italiascuola.it Base - 5 quesiti </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario per IC Canale </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2823.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2823.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza tecnica in remoto su segreteria digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corsi di nuoto  gennaio e febbraio 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01935870046</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3604.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3604.42</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corso di formazione "Fare lezione a distanza..."</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80176950584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80176950584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>656.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>656.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto schermi paraschizzi </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MORONE &amp; MURATORE S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01735410043</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA AZIONE #7# PNSD - INTEGRAZIONE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI&amp;RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI&amp;RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>424</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assicurazione alunni e personale a.s.2020-2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Unipolsai Assicurazioni Spa </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZ.-AG.AIG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7832</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7832</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto arredi Progetto #Labcreativo </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05880250013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGICONSULT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9855</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9855</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto lavatrice </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00876320049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIEURO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>368.84</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto sedie #Labcreativo </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TETRA SNC DI FIOCCARDI MONICA E C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>348.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto servizio PagoOnline  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE E TERMOMETRI A RAGGI INFRAROSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03649650045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA CRAVERO-OSELLA SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto licenza go to meeting business </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONSOFT INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>172</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>TRASPORTO ALUNNI CORSI DI NUOTO SCUOLA DI VEZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03721980047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CORDERO S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto mascherine chirurgiche e FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02300490972</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGLIFICIO NICCOLAI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale tecnico-sanitario per emergenza COVID-19 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>303.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto termometri a raggi infrarossi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09281311218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PARTENOPE DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>675</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>675</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 25 VISIERE ORIENTABILI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ALBESE SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02729620043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ALBESE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>347.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>347.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto nastri adesivi, buste, sapone liquido </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n.5 box sicurezza per notebook </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoSommeLiquidate>365</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>acquisto materiale: stendini in ferro zincato, batterie e viti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>80.75</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TABLET SU MEPA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>11940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto di materiale di pulizia  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>acquisto materiale Infanzia Canale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>138.55</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Acquisto lavasciuga pavimenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale per kit di pronto soccorso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1017.48</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale pulizia Vezza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1295.47</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n.2 lavatrici per scuola infanzia Montaldo e Vezza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00156550428</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02820410047</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STUDIO TRIB.ASS.NEGRO G. VOLPE B.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01562140051</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>334.43</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale noleggio fotocopiatori A.S. 2020-2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>Acquisto mascherine trasparenti e FFP2 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto n. 23 tablet</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>138.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisto di materiale di cancelleria per ufficio segreteria </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>581.05</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto materiale igienico-sanitario</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1593.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Protezione dati adeguamento GDPR 2018 - 2° Annualità</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto n.12 termometri ad infrarossi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CELTE S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06375430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELTE S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO BOLLINI ADESIVI GIALLI E FRECCE DIREZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02729620043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ALBESE SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto n.1 Personal Computer HP Intel con servizio di trasferimento dati, riconfigurazione e installazione </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria - carta, timbri e gessetti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto strumenti a supporto della didattica digitale Integrata - CARRELLI TOSHIBA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2029.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z272F6A8DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico medico competente come previsto dall'art.25 D.Lgs 81/08 e smi - compenso annuale </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD12FB5BA2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo abbonamento annuale rivista "Dirigere la scuola" anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE22F5C8BB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico su fotocopiatori scuola di Vezza </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z272F53D1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n.10 licenze Microsoft Office 2016/2019 Word - Excel - Outlook </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02820410047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02820410047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>905</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>905</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z973002641</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto strumenti per la didattica digitale - NOTEBOOK </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISI ENGINEERING</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISI ENGINEERING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5009</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZC02F7B591</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo abbonamento piattaforma MLOL Scuola - rete Bibòh </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>618.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>618.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z982F7BA79</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo servizi Regel Portale Scuola "Scuolastico" - anno 2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z912F9BF41</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico software Inventario </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINA BARTOLOMEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINA BARTOLOMEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>106.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.08</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC62F6844C</cig>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia igienizzante Oxygen </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB92FB5C07</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo abbonamento annuale riviste "Amministrare + Dirigere la scuola" anno 2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    </data>
</ns2:pubblicazione>
