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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2022-01-27</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>CANALE</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
        <urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CNIC82200Q/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&amp;annoBilancio=2021</urlFile>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
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            <oggetto>SELEZIONE RSPP 2018.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Integra studio associato </ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Ambiente sicuro servizi Soc. coop.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING S.U.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02780720047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING S.U.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5513.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5513.97</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5329028AB</cig>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto scatoloni da imballaggio e scotch da pacchi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>61.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale noleggio fotocopiatori A.S. 2020-2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1884</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1884</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>670.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670.82</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
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            <oggetto>Intervento tecnico per installazione LIM </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z612FED90C</cig>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria - carta, timbri e gessetti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>61.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D306C2CA</cig>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto mascherine FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z682F64A9B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto strumenti a supporto della didattica digitale Integrata - CARRELLI TOSHIBA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2029.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2029.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA33074C1A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Visite mediche - medico competente</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>128</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>128</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC0304F6F8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corso di formazione esterna - Azione #7 PNSD</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97785730587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLIPNET </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI&amp;RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI&amp;RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC8302FE39</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto manuale "Pensioni e previdenza" Passweb e TFS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z973002641</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto strumenti per la didattica digitale - NOTEBOOK </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISI ENGINEERING</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISI ENGINEERING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5009</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5009</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB92FB5C07</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo abbonamento annuale riviste "Amministrare + Dirigere la scuola" anno 2021 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z353145D3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Regel rinnovo amministrazione e modulistica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1030</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D30E660D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per plesso di  Montaldo </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDOFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDOFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>237.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>237.55</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEE30C4656</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale informatico </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI&amp;RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTI&amp;RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1895</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1895</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE730D4264</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto servizio di rinnovo defibrillatori </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>108</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC0311DE2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto kit potenziamento connettività</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1468</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1468</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z08316CE67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Visite mediche - medico competente</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z08322945D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto bollini adesivi rotondi gialli e frecce direzionali adesive per pavimenti, calpestabili e idrorepellenti </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02586940047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPISTERIA GALLARATO L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02586940047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPISTERIA GALLARATO L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>226</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>226</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4731885F7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia e sanificazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3192.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3192.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z773162D21</cig>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale per recinto orto botanico </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341480040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI BODDA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341480040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI BODDA S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z80319D3FB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto manuale Bergantini, registro dei verbali </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>109.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>109.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale per orto - cementite all'acqua universale </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCRSDR70C15B791Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IACCARINO SANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CCRSDR70C15B791Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IACCARINO SANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>188</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico su fotocopiatori </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico per connessione presso la Scuola Inf. e Sec. Vezza d'Alba</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico medico competente - compenso annuale a.s.2020/2021 (art.25 D.Lgs 81/08 e smi) </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico connettività remota pc</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>292.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>292.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F31DEA12</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto libri per gli alunni delle classi 5^A-B-C Primaria Canale </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03021940048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA C., BARTOLI A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03021940048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA C., BARTOLI A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>595</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>595</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale sportivo </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2431C7D1F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto carta fotocopie per Ufficio </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3F33202CA</cig>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto mascherine FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10318600961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLÒ</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10318600961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLÒ</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>598</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>598</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per ufficio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>387.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>387.47</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> Acquisto materiale igienico - sanitario </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA CRAVERO-OSELLA SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA CRAVERO-OSELLA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>470.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>470.64</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale noleggio fotocopiatori a.s. 2021-22 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1884</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>628</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Premio assicurativo alunni e personale docente e A.T.A. a.s. 21-22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7688</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7688</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo servizi Regel Portale Scuola "Scuolastico" anno 2022 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto dispositivo sanitario </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRDPRI56E60H068Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORDERO PIERA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRDPRI56E60H068Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORDERO PIERA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>55.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Visita medica periodica - Medico competente </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02319020042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELLA VALLE S.R.L. STP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02319020042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELLA VALLE S.R.L. STP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> Intervento tecnico su fotocopiatrice plesso Vezza d'Alba </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286400054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>399.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>399.86</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto plastificatrice A3 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MONDOFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDOFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56.15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD9341EB01</cig>
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                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento annuale riviste "Amministrare + Dirigere la Scuola" a.s.2021-2022 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attivazione firma digitale remota massiva Regel </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4433701B0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo canone semestrale servizio Spaggiari - Pagonline</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>102</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamenti riviste digitali in francese Jeunes - Mome - C'est facile a.s.2021/2022 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> Acquisto scatole per archivio </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03255210043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MCM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03255210043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MCM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63.11</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB534197C4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> Abbonamento piattaforma MLOL Scuola - Biblòh! </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>615.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>615.57</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo licenze antivirus Panda client e server </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02820410047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento di assistenza tecnica per configurazione vpn su pc portatile </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A33D2668</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contributo per corsi di nuoto a.s. 2021-2022 1° parte </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935870046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBANUOTO S.R.L. - S.S.D.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01935870046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBANUOTO S.R.L. - S.S.D.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4282</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4282</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CANALE</denominazione>
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            <oggetto>Assistenza tecnico-informatica per servizi telematici Entratel </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01562140051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TRIB.ASS.NEGRO G. VOLPE B.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01562140051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TRIB.ASS.NEGRO G. VOLPE B.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>334.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>334.43</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo licenza per conferenza web - Go to meeting business </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09154571005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSOFT INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09154571005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSOFT INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>172</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA33CFA14</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90032930043</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CANALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto prodotti sanitari </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
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